近日,經(jīng)過40多天與管網(wǎng)公司的共同協(xié)作,審計小組對管網(wǎng)公司的內(nèi)控測試工作已基本告一段落。在內(nèi)控審計期間,審計小組向綜合辦公室、財務處、設備材料處、預算處、工程處等多個處室采集信息,共翻閱憑證40余冊,審閱2020年度工程、材料、勞務合同共100余件,對管網(wǎng)公司的內(nèi)控工作盡可能做到全面、細致、有效的測評。
內(nèi)部控制不僅是為了達到確保企業(yè)資產(chǎn)安全、會計信息有效、財務活動合法的目的,更是為了保障企業(yè)管理順暢、生產(chǎn)經(jīng)營安全、經(jīng)營效率提高,從而促進企業(yè)目標的實現(xiàn)。因此,內(nèi)審小組秉承著立足服務,著眼預防,促進規(guī)范的精神,堅持實事求是、客觀公正,為管網(wǎng)公司的內(nèi)控工作提供必要的建議支持。